内控审计
作者:admin
更新时间:2022-03-31 16:55:40
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内控审计
【项目介绍】
内部控制审计是依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《小企业内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》,通过对被审计单位内控制度的审查、分析、测试、评价,确定其内控制度的建立、健全及有效性,并出具报告,以防范风险和控制舞弊。
【审计优势】
山东永然会计师事务所拥有多年的“内部控制审计”经验,成功为多家中小企业提供审计服务。如果您需要“内部控制审计”或其他审计服务,可以联系永然所,永然所愿为您提供最优的服务。联系电话:0631-5208978、0631-5208971。
【收费标准】
我们依据统一的收费标准,根据您的规模、业务复杂程度及我们所派人员的级别确认最终收费,具体标准请咨询0631-5224567
【资料清单】
1.公司章程
2.公司组织结构图(反映母公司、子公司及分公司关系及持股比例)
3.董事会、监事会、股东会治理制度
4.风险、预算管理
5.薪酬政策与人事管理
6.会计核算与财务报告管理
7.资金活动、投资筹资管理
8.存货、固定资产、无形资产管理
9.采购、销售业务管理
10.工程项目管理
11.担保业务管理
12.合同管理
13.企业内部审计制度
14.企业内部控制自我评价报告